2025年湖南省市場監督管理局缺陷產品召回服務中心單位預算公開
2025年湖南省市場監督管理局缺陷產品召回服務中心單位預算 目 錄 第一部分 2025年單位預算說明 第二部分 2025年單位預算表 1、收支總表 2、收入總表 3、支出總表 4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 6、財政撥款收支總表 7、一般公共預算支出表 8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 14、一般公共預算“三公”經費支出表 15、政府性基金預算支出表 16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 18、國有資本經營預算支出表 19、財政專戶管理資金預算支出表 20、省級專項資金預算匯總表 21、省級專項資金績效目標表 22、其他項目支出績效目標表 23、部門整體支出績效目標表 第一部分 2025年單位預算說明 一、單位基本概況 (一)職能職責。湖南省市場監督管理局缺陷產品召回服務中心隸屬湖南省市場監督管理局公益一類全額撥款事業單位,機構規格相當于正處級。主要職能職責是: 1. 承擔缺陷產品召回信息管理系統建設、數據庫建設等相 關事務性職能。承擔缺陷產品召回技術專家庫、檢驗檢測機構資質庫及缺陷產品分析實驗室建設和管理。負責缺陷產品及不合格產品召回信息統計、數據分析、核查等相關事務性工作。 2. 開展缺陷產品調查認證相關事務性工作。組織技術專家或組建專家委員會對產品缺陷進行調查和認定。 3. 開展缺陷產品評估相關事務性工作。承擔產品缺陷調查與認定中的檢測、鑒定和產品風險評估與召回效果評估中的技術性工作,組織對缺陷產品進行質量抽查。 4. 開展產品安全風險與缺陷產品召回的政策、法規、標準、技術等方面的研究及相關法律法規宣傳培訓工作。 5. 開展缺陷產品召回相關事務性工作。承擔缺陷產品及不合格產品主動召回的備案、信息庫建立、信息核查和強制召回的核查工作,負責重點工業產品抽查不合格產品召回事務性工作。 6. 承擔國家市場監督管理總局缺陷產品管理中心委托、交辦的相關工作。 7. 完成省市場監督管理局交辦的其他任務 (二)機構設置。本單位現有編制12人,在崗在編職工11人,編外聘用人員3人,暫無內設機構。 二、預算單位構成 湖南省市場監督管理局缺陷產品召回服務中心無下屬預算單位。 三、單位收支總體情況 (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算336萬元,其中,一般公共預算撥款336萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加14.82萬元,主要是筑牢兜實“三保”保障經費,為保障召回業務工作開展,項目經費較上年增加。 (二)支出預算:2025年本單位支出預算336萬元,其中,一般公共服務270.38萬元,社會保障和就業支出33.32萬元,衛生健康支出9.60萬元,住房保障支出22.70萬元。支出較去年增加14.82萬元,主要是筑牢兜實“三保”保障經費,為保障召回業務工作開展,項目經費較上年增加。 四、一般公共預算撥款支出 2025年本單位一般公共預算撥款支出預算336萬元,其中,一般公共服務支出270.38萬元,占80.47%;社會保障和就業支出33.32萬元,占9.92%;衛生健康支出9.60萬元,占2.86%;住房保障支出22.70萬元,占6.75%。具體安排情況如下: (一)基本支出:2025年本單位基本支出預算數275.71萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 (二)項目支出:2025年本單位項目支出預算60.29萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:事業發展專項支出20.29萬元,主要用于保障中心基礎運轉等方面;召回業務工作經費支出20萬元,主要用于舉辦質量培訓班、開展日常召回業務工作等方面;專項業務經費支出20萬元,主要用于開展缺陷產品召回業務工作及設立產品質量安全風險監測點,收集產品安全風險信息等方面。 五、政府性基金預算支出 2025年本單位政府性基金支出預算0萬元,其中,科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元。具體安排情況如下:本單位無政府性基金安排的支出。 六、其他重要事項的情況說明 (一)運行經費:2025年本單位運行經費23.40萬元,比上年預算減少2.6萬元,下降10.00%,主要是堅決落實“過緊日子”的要求,厲行節約,減少“三公經費”預算,細化預算管理,嚴格控制運行經費支出。 (二)“三公”經費預算:2025年本單位“三公”經費預算數為2.60萬元,其中,公務接待費0.6萬元,公務用車購置及運行費2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年減少28.60萬元,主要是上年購置了一臺業務用車保障缺陷產品召回工作開展,今年無購置計劃無公務用車購置預算;嚴格貫徹落實厲行節約反對浪費精神,嚴格遵守公務接待制度,壓減公務接待開支。 (三)一般性支出情況:2025年本單位會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數0人;培訓費預算4.50萬元,擬開展2次培訓,分別是干部綜合素質培訓和召回業務培訓,人數分別為11人、60人,內容分別為提升干部綜合素質、通過開展召回業務培訓提升企業產品質量;擬舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動0次,經費預算0萬元。 (四)政府采購情況:2025年本單位政府采購預算總額0.90萬元,其中,貨物類采購預算0.90萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本單位共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值100萬元以上設備0臺(不含車輛)。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值100萬元以上設備0臺(不含車輛)。 (六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為336萬元,其中,基本支出275.71萬元,項目支出60.29萬元,具體績效目標詳見報表。 七、名詞解釋 1、運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 第二部分 2025年單位預算表

公安機關備案號:43010302001013